問題已解決
今年航天收了300元稅控服務(wù)費(fèi),2月份300元全額抵扣了,但是現(xiàn)在得知只能抵扣280元,然后3月航天給我們把300元發(fā)票作廢了,重開了280元和20元的。由于我們是出口企業(yè)不能更改增值稅報表,那這個抵扣錯的300元怎么處理?請教,謝謝!



你好,你之前全額抵扣了,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后再重新抵扣就行。
2023 03/27 12:28

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2023 03/27 12:31
謝謝郭老師??梢灾笇?dǎo)一下這個做進(jìn)項轉(zhuǎn)出增值稅申報表需要填哪幾張表嗎?會計分錄怎么寫?

郭老師 

2023 03/27 12:33
在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫就可以了
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
