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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我方是購買方,收到對方的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在已做紅沖,怎么入賬



您好,那您原發(fā)票入賬分錄紅字金額即可
2023 03/29 10:29

84784952 

2023 03/29 10:29
老師涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目

小林老師 

2023 03/29 10:30
您好,是的,您的理解非常正確

84784952 

2023 03/29 10:31
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)的科目是什么科目?怎么做賬務(wù)處理
?

小林老師 

2023 03/29 10:34
您好,借資產(chǎn)科目(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),貸負(fù)債科目(紅字)

84784952 

2023 03/29 10:35
老師我是這么寫的,由于是電費(fèi),借:管理費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小林老師 

2023 03/29 10:38
您好,那您紅字沖回管理費(fèi)用,跨年用以前年度損益調(diào)整

84784952 

2023 03/29 10:43
就是直接做一張紅字發(fā)票,然后再做一張正確的對不?

小林老師 

2023 03/29 10:44
您好,然后再做一張正確是什么意思?不是已經(jīng)入賬了?

84784952 

2023 03/29 10:45
再做憑證更正

小林老師 

2023 03/29 10:50
您好,您的具體業(yè)務(wù)不是收到發(fā)票入賬再紅字沖回,就兩個(gè)分錄

84784952 

2023 03/29 11:13
好的老師,謝謝

小林老師 

2023 03/29 11:39
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持
