問題已解決
老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時:借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估 對嗎? 當(dāng)實際收到材料發(fā)票時,原材料是有明細(xì)的哈 這個賬應(yīng)該怎么處理呢?進項稅需要考慮嗎?謝謝老師



同學(xué)你好
暫估的時候不用暫估進項稅
2023 03/30 13:56

84784981 

2023 03/30 13:57
其他的怎么處理呢

84784981 

2023 03/30 14:04
當(dāng)實際收到材料發(fā)票后 那個原材料咋處理? 因為材料都是有明細(xì)的呀 之后入賬時沒有明細(xì)

樸老師 

2023 03/30 14:11
同學(xué)你好
借原材料
貸應(yīng)付賬款

84784981 

2023 03/30 14:13
老師你能連貫地看一下問題嗎?

樸老師 

2023 03/30 14:22
同學(xué)你好
暫估的時候不用考慮進項稅
只要按照不含稅金額暫估原材料就可以

84784981 

2023 03/30 14:28
之后我收到發(fā)票時, 之前暫估的這些分錄怎么沖銷

樸老師 

2023 03/30 14:40
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
然后按照收到的發(fā)票入賬

84784981 

2023 03/30 14:41
好的 謝謝老師

樸老師 

2023 03/30 14:46
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝
