問題已解決
物流公司出售使用過的固定資產(chǎn),原值500賣出開專票13個點(diǎn)價款1769.91元稅額230.09,這個怎么在賬務(wù)處理



清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
2023 03/31 15:46

84785023 

2023 03/31 15:52
那我開票了,我的收入呢

家權(quán)老師 

2023 03/31 15:56
就是這樣做分錄
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,

84785023 

2023 03/31 16:17
這個收入進(jìn)了營業(yè)外收入,這樣做我的收入跟報表上的收入對不上啊,

家權(quán)老師 

2023 03/31 16:20
有強(qiáng)迫癥就是,
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項

84785023 

2023 03/31 16:23
老師麻煩您幫我把數(shù)值帶進(jìn)去寫一下分錄給我一下,我還是明白不了

84785023 

2023 03/31 16:27
新接觸會計,然后遇到出售使用過的固定資產(chǎn),真心搞不懂怎么去做才能跟報表上的收入一致

家權(quán)老師 

2023 03/31 16:32
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:資產(chǎn)處置損益
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
