問題已解決
本月收到進項票本月不想抵扣怎么做賬



你好記待認證進項科目? ?
2023 03/31 16:05

84784973 

2023 03/31 16:07
去年九月份的,我需要去調(diào)去年九月份的賬嗎

玲老師 

2023 03/31 16:10
如果你原來做錯了,可以調(diào)整,現(xiàn)在做更正分錄就行。

84784973 

2023 03/31 16:11
去年九月份改成借記庫存商品 不含稅金額 應(yīng)交稅費待認證 稅額 貸記銀行存款 今年三月份認證后借記?應(yīng)交稅費進項稅額 貸記 應(yīng)交稅費 待認證

84784973 

2023 03/31 16:12
我現(xiàn)在要更正的話,直接把去年的分錄用紅字沖了,再做一個正確的,是嗎

玲老師 

2023 03/31 16:29
你好,是的,更正這樣處理是對的。

84784973 

2023 03/31 16:39
謝謝您耐心的解答

玲老師 

2023 03/31 16:41
客氣了,問題解決,請好評。
