問題已解決
老師,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進(jìn)項稅額有個負(fù)數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費不一致是這樣子的嗎



您好,待認(rèn)證不體現(xiàn)在納稅申報表里
2023 04/03 16:54

84784951 

2023 04/03 16:55
那和我填的資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費金額不一致,是這樣子的嗎

小林老師 

2023 04/03 17:59
您好,您說的不一致是與納稅申報表核對?
