問題已解決
去年11月繳納社保費時,錯將應(yīng)該計入其他應(yīng)收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現(xiàn)在如何做更正分錄



您好,您把當(dāng)時的錯誤分錄發(fā)來,我看一下,然后我給你寫更正分錄。
2023 04/04 11:38

84784985 

2023 04/04 11:43
應(yīng)該是 借 其他應(yīng)收-社保費(個人) 2723 借 管理費用-社保費(公司)5799 貸 銀行存款8522 ,寫成了 借 管理費用-社保費 (公司)8522 貸 銀行存款 8522

玲老師 

2023 04/04 11:51
做更正分錄,借管理費用社保貸。其他應(yīng)收款社保。

84784985 

2023 04/04 11:54
這是去年的,要今年更正

玲老師 

2023 04/04 12:03
借未分配利潤貸,其他應(yīng)收款。

84784985 

2023 04/04 12:10
老師,這個是正數(shù)分錄?其他應(yīng)收已經(jīng)因為錯誤分錄現(xiàn)在余額在貸方了,這樣做不是更在貸方了?

玲老師 

2023 04/04 12:22
看錯了,
原來管理費用錯記在借方了,借方應(yīng)該計入其他應(yīng)收款,是這樣
那更正分錄就這樣做。
借其他應(yīng)收款,貸未分配利潤。
