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問題已解決

老師你好,請問23年1月開具免稅發(fā)票,現(xiàn)在如何處理呢?麻煩老師看一下第12欄12400元金額,出納開具發(fā)票是免稅的,我現(xiàn)在如何申報(bào)增值稅以及附加稅呢?

84784952| 提問時(shí)間:2023 04/05 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
這個(gè)就應(yīng)該是免稅的嗎?開的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 04/05 11:30
84784952
2023 04/05 11:37
這是汽車服務(wù)公司,應(yīng)該沒有免稅項(xiàng)目,出納開具錯(cuò)了,因?yàn)樽钚抡呤?3年1月9日才出了的,這個(gè)情況需要去大廳處理嗎?
郭老師
2023 04/05 11:51
那你應(yīng)該去大廳申報(bào),把這個(gè)金額換算成不含稅的申報(bào),12400除以1.01,這個(gè)填寫到第一欄和第三欄 就按照百分之一來交稅。
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