問題已解決
物業(yè)公司(小規(guī)模納稅人),本年支付商場電費(fèi)200萬并取得發(fā)票,收取商戶280萬電費(fèi),請問物業(yè)公司對(duì)于這筆收到的電費(fèi)要繳納多少增值稅



你好280/1.01*1%
按這個(gè)來繳納的
2023 04/05 12:22

84784954 

2023 04/05 12:23
1.01是什么?麻煩老師說明下

郭老師 

2023 04/05 12:26
你好,1%的稅率
280/(1?1%)這個(gè)是用含稅的換算成不含稅的。

84784954 

2023 04/05 12:28
上面的1.01我知道是什么了,不過老師,我有次看到一篇關(guān)于物業(yè)收取水費(fèi)的文章,大概意思是繳納增值稅是物業(yè)收取商戶的水費(fèi)減去物業(yè)交給水務(wù)局的水費(fèi)后的余額繳納增值稅,這個(gè)說法正確嗎?

郭老師 

2023 04/05 12:29
對(duì)的,是的,這是差額交稅,但是電費(fèi)沒有這個(gè)算法。

郭老師 

2023 04/05 12:29
電費(fèi)的不可以差額。

84784954 

2023 04/05 12:32
那物業(yè)開水費(fèi)發(fā)票給客戶是按實(shí)際收取的金額開嗎?還是按別的金額開

郭老師 

2023 04/05 12:33
按照實(shí)際收到的開

84784954 

2023 04/05 12:34
那申報(bào)水務(wù)時(shí)怎么扣除成本這一部分呢

郭老師 

2023 04/05 12:35
你好去填寫扣除項(xiàng)目就可以
附列資料,不是里面有一個(gè)扣除在這里面填寫申報(bào)
