問題已解決
老師,22年最后一個季度的,分錄做錯了,現(xiàn)在可以更正嗎



可以的,可以做更正分錄。
2023 04/06 19:39

84784984 

2023 04/06 19:44
要不要繳稅了

84784984 

2023 04/06 19:45
開的普票,我做成
借:庫存現(xiàn)金600
貸:其他應收款600

84784984 

2023 04/06 19:45
應該是貸:其他業(yè)務(wù)收入

玲老師 

2023 04/06 19:45
需要去看具體情況了,要是影響損益的。需要調(diào)整所得稅。少交稅款就要補交稅款。

84784984 

2023 04/06 20:03
那應收賬款是負數(shù),我怎么走平呢

玲老師 

2023 04/06 20:07
你好? 這樣更下的?
借 其他應收款?,貸以前年度損益 調(diào)整?
借??以前年度損益 調(diào)整 貸 應交稅費,所得稅
借? ?以前年度損益 調(diào)整 貸未分配利潤?

84784984 

2023 04/06 20:09
好的,謝謝老師企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整是吧

玲老師 

2023 04/06 20:10
這個正常填寫在收入里交稅行了??

84784984 

2023 04/06 20:11
好的,就不需要調(diào)增了,在總收入上加上600

玲老師 

2023 04/06 20:13
你好是的是這樣處理的??

84784984 

2023 04/07 08:49
老師,去年是免增值稅的,我怎么做

玲老師 

2023 04/07 08:51
你好,一樣的。也是把這個收入填寫在收入那個表那一行里。

玲老師 

2023 04/07 08:51
他免增值稅,但是沒有免所得稅,所以匯算清繳是正常填寫的。
