問題已解決
老師,幫我看看這個(gè)分錄,這個(gè)22年買的金稅盤沒有要交的增值稅,就沒有抵扣,然后這個(gè)分錄我做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么更正呀,這個(gè)分錄是多余的



做相反的分錄就可以了,
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。小規(guī)模。
2024 01/15 14:42

68446514 

2024 01/15 14:43
不涉及以前年度哈?

郭老師 

2024 01/15 14:44
對的,是的,這個(gè)不影響的。

68446514 

2024 01/15 14:46
還有一個(gè),22年給航天付了520元金稅盤,然后23年3月份他們又給紅沖了280,4月份又開進(jìn)280,這又咋做呀

郭老師 

2024 01/15 14:46
借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行還款520,
借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280。

68446514 

2024 01/15 14:48
好的謝謝老師

68446514 

2024 01/15 14:48
好的謝謝老師

郭老師 

2024 01/15 14:50
不用客氣,工作愉快
