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問題已解決

有沒有制造業(yè)的朋友,求助個問題,去年年底商品出庫,做了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 。今年3月才給客戶開票,做入主營業(yè)務(wù)收入,3月要不要結(jié)轉(zhuǎn)重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。這種情況要怎么處理做賬

84784990| 提問時間:2023 04/07 11:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,去年已經(jīng)提前做了成本,你匯算清繳的時候納稅調(diào)增了嗎?如果納稅調(diào)增了的話,需要你應(yīng)該在今年借助于業(yè)務(wù)成本貸利潤分配未分配利潤匯算清繳去年納稅調(diào)增。
2023 04/07 11:47
84784990
2023 04/07 13:03
就是匯算清繳如果納稅調(diào)整的話,就要做:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:本年利潤 是這樣嗎?
郭老師
2023 04/07 13:05
你好,不對的,這個分錄不對,把利潤本年利潤改成利潤分配未分配利潤。
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