問題已解決
老師,服務(wù)型公司,有付一筆咨詢費,當(dāng)月未收到票,次月才收票,可以在付款月底做一筆預(yù)提這筆費用嗎?



你好,可以在付款月底,做一筆預(yù)提這筆費用的分錄
2023 04/10 08:10

84784951 

2023 04/10 08:12
那付款的做借預(yù)付賬款,貸銀行存款,預(yù)提時候可以做借銷售費用,貸預(yù)付賬款嗎?如果放應(yīng)付賬款貸方,那預(yù)付應(yīng)付兩邊金額都一樣了

鄒老師 

2023 04/10 08:13
你好,預(yù)提的時候,貸方是? 應(yīng)付賬款—暫估? 科目?

84784951 

2023 04/10 08:14
然后收到票,做一筆負(fù)數(shù)分錄沖紅,再做正數(shù)分錄嗎

鄒老師 

2023 04/10 08:15
你好,是的,是這樣操作的
