問題已解決
老師還有一個問題,去年12月份預提了一筆的咨詢費,讓虧損了,但是這筆咨詢費票到今年這個月票都沒有的,怎么處理



借其他應付款貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的收你得納稅調增。
2024 07/15 16:34

84784963 

2024 07/15 16:38
這樣處理是不是就要上企業(yè)所得稅了

郭老師 

2024 07/15 16:41
對的,是的,調增之后有利潤的,需要補稅。

老師還有一個問題,去年12月份預提了一筆的咨詢費,讓虧損了,但是這筆咨詢費票到今年這個月票都沒有的,怎么處理
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