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問題已解決

老師,你好,我們是外貿(mào)企業(yè),要弄出口退稅,我3月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選確認(rèn)了,我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫在哪里嗎?哪張表

84785011| 提問時(shí)間:2023 04/11 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,附表二二十六到28,還有35欄里面。
2023 04/11 09:21
84785011
2023 04/11 09:31
可是我們這個(gè)是不抵扣的,是用于出口退稅的,也需要填寫嗎?看之前同事沒有填
郭老師
2023 04/11 09:36
對(duì)的,是的,只要選擇了退稅,勾選都需要的。
84785011
2023 04/11 10:18
是不是只要填寫在26行?
84785011
2023 04/11 10:18
退稅之后申報(bào)表要再填寫什么嗎?
郭老師
2023 04/11 10:23
對(duì)的,是的,就不需要申報(bào)這個(gè)增值稅申報(bào)表了
84785011
2023 04/11 10:39
老師,我想歪確認(rèn)一下,是26.27.2835都得填嗎?還是只填26列
84785011
2023 04/11 10:41
都填是都填一樣的數(shù)據(jù)嗎?
郭老師
2023 04/11 10:41
你好,對(duì)的,是的,都得填寫,26到28,還有35欄都要填寫。
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