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問題已解決

收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)返還。如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?

84785040| 提問時(shí)間:2023 04/11 12:40
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
在未票收入欄申報(bào)就可以。
2023 04/11 12:41
84785040
2023 04/11 12:44
未票收入欄已填報(bào),在增值稅納稅申報(bào)附表三怎么填報(bào)?
小寶老師
2023 04/11 12:45
填了主表就會(huì)自動(dòng)過去哦,您看一下是不是已經(jīng)包含了
84785040
2023 04/11 12:48
我看一下
小寶老師
2023 04/11 12:48
好的,您看一下,只要肖像稅表填了,主表是自自動(dòng)會(huì)匯總過去。
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