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老師 半路建賬 科目初始數(shù)據(jù) 銀行流水期初借方余額369元 那么貸方應(yīng)該是負(fù)債還是所有者權(quán)益呢? 目的達(dá)到試算平衡建賬

84784985| 提問時間:2023 04/11 17:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你就記錄未分配利潤就好了。
2023 04/11 17:51
84784985
2023 04/11 17:53
那金額比較大也填寫到未分配利潤里面嗎? 對以后報稅有什么影響呢?
宋生老師
2023 04/11 17:55
你好你半路建賬的只能這樣,這個沒辦法。
84784985
2023 04/11 17:57
那資產(chǎn)應(yīng)收賬款期初有數(shù)據(jù) 貸方填寫到哪里呢?
宋生老師
2023 04/11 18:13
你好不是你說的這樣的。是你應(yīng)該根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表那表格里面的科目一個一個去核對。核對完了之后,資產(chǎn)負(fù)債表左邊跟右邊的差額計入到利潤分配未分配利潤,
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