問題已解決
調(diào)整去年結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的工資,要怎么做分錄呢



同學您好,是多提還是少提了呢
2023 04/12 09:10

84784973 

2023 04/12 09:10
計提多了,現(xiàn)在在其他應(yīng)付款里面

易 老師 

2023 04/12 09:17
同學您好,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費用,貸:應(yīng)交稅費
借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用 貸:未分配利潤

84784973 

2023 04/12 09:34
金額小的話可以不用以前年度損益調(diào)整嗎

易 老師 

2023 04/12 09:39
同學您好,你好,也可以的, 沒問題 金額小的話

84784973 

2023 04/12 09:40
那要怎么做分錄呢

易 老師 

2023 04/12 09:51
同學您好,借:其他應(yīng)付款,貸:管理費用-工資

84784973 

2023 04/12 09:54
直接做這一步分錄就可以了是吧

易 老師 

2023 04/12 09:56
同學您好,是的沒錯, 是這樣的
