問題已解決
請問結(jié)轉(zhuǎn):轉(zhuǎn)出未交增值稅,是不是就是計提增值稅?



是的,需要根據(jù)應(yīng)交的增值稅計提
2023 04/12 14:39

84785005 

2023 04/12 14:40
本月有抵減開票系統(tǒng)的維護費,是放到這里一起做分錄嗎?

家權(quán)老師 

2023 04/12 14:46
那個是再申報的月份直接做抵減的分錄

84785005 

2023 04/12 14:47
已經(jīng)做了減免了,但是本月要繳納增值稅,要減去280的減免。那這個要怎么做呢?

家權(quán)老師 

2023 04/12 14:55
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:管理費用-辦公費
