問題已解決
2022年一季度繳稅借:所得稅費(fèi)用1985.25 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi)用1985.25 借:應(yīng)交企業(yè)所得稅1985.25,貸:銀存1985.25 如果現(xiàn)在收到退稅怎么做分錄?一定要進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎?



你好,是匯算清繳的退稅嗎?需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整或者是未分配利潤(rùn)。
2023 04/12 16:06

84785013 

2023 04/12 16:09
是匯算清繳的退稅

玲老師 

2023 04/12 16:16
嗯,是的,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的。或者用未分配利潤(rùn)科目。

84785013 

2023 04/12 16:21
老師用了以前年度損益調(diào)整,報(bào)表的未分配利潤(rùn)的期末減期初就會(huì)有差額?

玲老師 

2023 04/12 16:27
你好 是的 這樣對(duì)的??
