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問題已解決

老師,去年的工資計提后,發(fā)放的分錄做錯了,今年怎么處理? 我發(fā)放的分錄做成 借:其他應付款-員工 貸:應付職工薪酬了

84785018| 提問時間:2023 04/13 22:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的再藍字登記正確的就行
2023 04/13 22:57
84785018
2023 04/13 23:20
不用調整利潤分配-未分配利潤嘛?
84785018
2023 04/13 23:20
應付職工薪酬做了兩次了唄
84785018
2023 04/13 23:22
當時計提的時候是,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時,借:其他應付款-員工 貸:應付職工薪酬了
易 老師
2023 04/13 23:25
同學您好,紅沖要做負數(shù)的
易 老師
2023 04/13 23:26
一正一負沖平的了
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