問題已解決
老師,22年的暫估成本,在匯算清繳前取到發(fā)票,賬務(wù)處理需要怎么做



同學(xué)您好,這種情況 ,不需要進行單獨的賬務(wù)處理的同學(xué)您好,票附到去年的費用憑證下就可以了
2023 04/14 21:11

84784959 

2023 04/14 21:12
收到的發(fā)票跟暫估數(shù)據(jù)不一樣怎么做

易 老師 

2023 04/14 21:18
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行

84784959 

2023 04/14 21:20
老師,那個發(fā)票是三月份收到,分錄也是做到三月嘛

易 老師 

2023 04/14 21:23
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

84784959 

2023 04/14 21:24
老師這個不是跨年了嘛,會計分錄早怎么做

易 老師 

2023 04/14 21:30
同學(xué)您好,您是用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢

84784959 

2023 04/14 21:31
小i企業(yè)會計準(zhǔn)則

易 老師 

2023 04/14 21:35
同學(xué)您好,差額 用利潤分配-未分配利潤代替

84784959 

2023 04/14 21:39
老師不好意思我沒有明白,完整的會計分錄怎么做

易 老師 

2023 04/14 21:41
舉例說明 ,如少記辦公費10萬,則借:其他應(yīng)付款,貸:利潤分配-未分配利潤10

84784959 

2023 04/14 21:43
老師是先沖銷暫估,再做這個分錄嗎?如果是多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方。

易 老師 

2023 04/14 21:46
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

易 老師 

2023 04/14 21:46
多記的,利潤分配未分配利潤就是在借方

84784959 

2023 04/14 21:48
老師如果當(dāng)年一季度的暫估,二季度才來的發(fā)票怎么做賬處理

易 老師 

2023 04/14 21:50
同學(xué)您好, 同學(xué)您好, 紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的藍字登記正確的就行
