問題已解決
老師好。請問增值稅不是延期申報嗎,我們繳款后又延期半年,稅務(wù)局把稅款退了回來,這筆怎么入賬?



借銀行存款,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅/附加稅
這個是退回的
2023 04/16 11:28

郭老師 

2023 04/16 11:45
你好
這個在30欄里面不填寫的
你繳納了之后,在30欄里面再填寫。

郭老師 

2023 04/16 12:19
那你25欄這里是不是不對你這個金額不要超過25藍(lán)

郭老師 

2023 04/16 12:28
那你看一下從幾月份開始出現(xiàn)的負(fù)數(shù)
?然后你就去看他上一個月的申報表填寫的是不是不對?

郭老師 

2023 04/16 12:40
你好,那你這個月你看30欄能自己填寫負(fù)數(shù)吧。

郭老師 

2023 04/16 12:42
25欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)多少,你在30欄和他填寫一樣的,然后你在下一個月看一下25欄還能出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧。

郭老師 

2023 04/17 10:10
不用客氣,工作愉快。

84785024 

2023 04/16 11:42
這個報增值稅報表時怎么報?

84785024 

2023 04/16 12:11
填上試了一下,32欄成了負(fù)數(shù)了,

84785024 

2023 04/16 12:21
25欄應(yīng)該不對,是負(fù)數(shù)了

84785024 

2023 04/16 12:34
老師,查了一下,應(yīng)該是當(dāng)時退回稅款時,記賬了,申報沒報上,出現(xiàn)錯誤,導(dǎo)致負(fù)數(shù),這樣怎樣更正

84785024 

2023 04/16 12:41
老師,不太明白

84785024 

2023 04/17 10:07
謝謝老師
