問(wèn)題已解決
在電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)年報(bào),有顯示工資的,一定要填寫(xiě)職工薪酬納稅調(diào)整表嗎?



您好,同學(xué),需要填報(bào)的
2023 04/20 15:37

84785015 

2023 04/20 15:40
但是把工資填進(jìn)去,企業(yè)所得稅的申報(bào)表是顯示扣除了工資后的金額了?對(duì)嗎

向陽(yáng)老師 

2023 04/20 15:43
不是的啊,是工資薪金得完整金額,主要調(diào)整福利費(fèi)是否超14%,工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%,教育經(jīng)費(fèi)8%等得

84785015 

2023 04/20 15:46
但是我去年賬上計(jì)提工資是3000元,我輸入進(jìn)去,申報(bào)表就在原來(lái)利潤(rùn)基礎(chǔ)上加了3000元金額了

向陽(yáng)老師 

2023 04/20 15:51
您把納稅調(diào)整表截圖給我呢

84785015 

2023 04/20 16:01
老師,麻煩幫忙凱凱

向陽(yáng)老師 

2023 04/20 16:03
第一張表的稅收金額3000也要填進(jìn)去的,不然就是調(diào)增

84785015 

2023 04/20 16:04
這樣,就可以對(duì)的上利潤(rùn)表,對(duì)嗎?

向陽(yáng)老師 

2023 04/20 16:05
是的,稅收金額要填報(bào)的,就是稅法上認(rèn)可的金額

84785015 

2023 04/20 16:08
只要在可稅前扣除范圍內(nèi)的金額都可以填?

向陽(yáng)老師 

2023 04/20 16:14
就是賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額一般都是一致的,可以稅前扣除的
