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問題已解決

老師供應商給返的點,給開的負數(shù)發(fā)票怎么做賬

84785012| 提問時間:2023 04/27 13:36
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
收到對方開具的紅字發(fā)票,需要沖減銷售成本與庫存。具體沖減比例應當根據(jù)實際庫存與以銷售產(chǎn)品占比進行沖減。 ① 確認該筆獎勵時 借:應收賬款? 貸:主營業(yè)務成本(根據(jù)已經(jīng)銷售產(chǎn)品占比%) 庫存商品 (%) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 ② 收到款項 借:銀行存款? 貸:應收賬款?
2023 04/27 13:39
84785012
2023 04/27 15:49
老師沒看懂,就是我們是醫(yī)院,現(xiàn)在藥的供應商給返點,開的負數(shù)發(fā)票,之前貨款都付過了
向陽老師
2023 04/27 15:59
原分錄負數(shù)紅沖就可以,就是返了點的錢紅沖
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