問題已解決
老師,請(qǐng)問,現(xiàn)在有個(gè)問題 ,之前的會(huì)計(jì)多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,要調(diào)報(bào)表怎樣調(diào) 分錄怎樣做



您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?
2023 04/28 15:33

84785036 

2023 04/28 15:36
直接抵了銷項(xiàng),就是多抵扣了。

84785036 

2023 04/28 15:50
借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

易 老師 

2023 04/28 16:00
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的 藍(lán)字登記正確的就可以了

84785036 

2023 04/28 16:05
那我的報(bào)表要怎樣調(diào)

易 老師 

2023 04/28 16:16
在表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84785036 

2023 04/28 16:20
那附加稅等要怎樣做
比如我在4月份計(jì)提,在5月份補(bǔ)交稅款

易 老師 

2023 04/28 16:49
轉(zhuǎn)出后,自動(dòng)會(huì)當(dāng)月應(yīng)繳的附加稅

84785036 

2023 04/28 16:55
那我賃證要在4月份做還是5月份

易 老師 

2023 04/28 17:01
這是做在四月份的
