問題已解決
銷售方將當(dāng)月開具的增值稅專票進(jìn)行了部分紅沖,購買方在抵扣驗票系統(tǒng)無法查詢被紅沖的藍(lán)字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票。請問購買方如何抵扣差額部分增值稅?



同學(xué),你好
銷售方需要把紅字發(fā)票給購買方
2023 05/02 18:26

84784993 

2023 05/02 19:05
銷售方4月開的票,購買方還沒抵扣認(rèn)證,藍(lán)票是部分沖紅了,現(xiàn)在是在系統(tǒng)藍(lán)紅都看不到,也勾選不了[捂臉]

84784993 

2023 05/02 19:05
老師怎么整

84784993 

2023 05/02 19:29
老師在不

小菲老師 

2023 05/03 07:11
同學(xué),你好
先紅沖,沒有認(rèn)證,那這張發(fā)票是不能繼續(xù)認(rèn)證的
現(xiàn)在需要重開
