當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司買的車可以一次性抵扣成本嗎,怎么記賬



你好可以的
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸固定資產(chǎn)
借管理費(fèi)用
貸累計折舊
2023 05/03 06:29

84785030 

2023 05/03 08:29
怎么是貸固定資產(chǎn)?折舊不是每月分?jǐn)倖?/div>

暖暖老師 

2023 05/03 08:31
你好可以的
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
借管理費(fèi)用
貸累計折舊

暖暖老師 

2023 05/03 08:32
你不是要一次性抵扣嗎?

84785030 

2023 05/03 08:42
稅務(wù)局現(xiàn)在允許一次性抵扣嗎

暖暖老師 

2023 05/03 08:43
可以的,到2023年底低于500萬的允許一次性抵扣成本費(fèi)用

84785030 

2023 05/03 15:46
那后期計提折舊怎么提呢

暖暖老師 

2023 05/03 15:52
你不是一次性計提嗎?后期不計提了呀


相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了,第二年才能考綜合 昨天
- 老師,比如8月份銷售收入,銷項(xiàng)稅額是100,進(jìn)項(xiàng)稅額50 ;完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,貸銀存50 昨天
- 老師你好,我們公司投資一個金融項(xiàng)目,假設(shè)共出資1000萬取得共400萬股的股票,綜合成本2.5/股,但是這個2.5/股的成本中包含了拿下這個項(xiàng)目時需替大股東解決資金債務(wù)問題的款項(xiàng)假設(shè)為100萬,該款項(xiàng)是已明確無法收回的,那這部分用作資金占用的款項(xiàng)該怎么處理 昨天
- 如何計算定期利息的利率? 3個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 3個月前