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建筑公司 比如我們這個項目1000萬,我開1000萬發(fā)票給甲方,然后下游提供300萬勞務(wù)發(fā)票給我們,我可以按照1000-300=700萬去申報嗎

84784976| 提問時間:2023 05/05 17:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是建議計稅的可以。
2023 05/05 17:33
84784976
2023 05/05 17:36
那下游開的是普通發(fā)票 我要價稅分離做賬嗎
郭老師
2023 05/05 17:37
對的,是的,需要這么做的。
84784976
2023 05/05 17:40
能給我寫下所有分錄嗎
郭老師
2023 05/05 17:41
借主營業(yè)務(wù)成本、300/1.03 應(yīng)交稅費、簡易計稅, 貸銀行存款300
84784976
2023 05/05 18:59
搞不懂普通發(fā)票為什么要價稅分離做賬
郭老師
2023 05/05 19:03
你好,因為差額繳稅體現(xiàn)了差額,你的成本就得少,增值稅抵扣的就多
84784976
2023 05/05 19:15
那跟增值稅一般納稅人價稅分離出來繳稅沒啥區(qū)別吧 只是稅率不同而已
84784976
2023 05/05 19:18
為啥不是1000—300=700的差額乘以3%去納稅 為什么還要分離出來
郭老師
2023 05/05 19:19
是的是的,因為1000和300是含稅的,你換算成不含稅的
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