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實(shí)務(wù)
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老師我們公30萬購入一臺車,10個月之后36萬賣了,這個會計(jì)分錄怎么處理



你好,購入時是計(jì)入固定資產(chǎn)了嗎?
2023 05/08 09:53

84784996 

2023 05/08 09:54
是的,老師

玲老師 

2023 05/08 09:56
?你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:
借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊,
貸:固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出:
借:固定資產(chǎn)清理,
貸:銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:
借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營業(yè)外收支科目)
貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

84784996 

2023 05/08 09:57
老師,我理解的是這個固定資產(chǎn)處置賺錢了,產(chǎn)生了收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄應(yīng)該是借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益,但是這樣的話就不平了

84784996 

2023 05/08 09:58
我感覺最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是不對

玲老師 

2023 05/08 10:01
賺錢了,資產(chǎn)處置損益在貸方對。

84784996 

2023 05/08 10:03
如果資產(chǎn)處置損益在貸方,固定資產(chǎn)清理在借方就不平了

84784996 

2023 05/08 10:06
看錯了,不好意思,是對的資產(chǎn)處置在貸方

玲老師 

2023 05/08 10:07
你好。在貸方,這樣就是正確的。
