問題已解決
老師應交稅費這塊的金額怎么填??



你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023 05/09 13:27

84784988 

2023 05/09 13:28
小規(guī)模的

郭老師 

2023 05/09 13:29
你好,主營業(yè)務修改一下,主營業(yè)務改成100/1.01。

郭老師 

2023 05/09 13:29
應交稅費,應交增值稅就等于100/1.01乘以1%。

84784988 

2023 05/09 13:34
老師能幫我算下怎么填嘛,沒明白,新手太難了,謝謝老師

郭老師 

2023 05/09 13:36
你好,100除以1.01等于99.01
100除以1.01乘以1%等于0.99

84784988 

2023 05/09 13:41
謝謝老師?。√兄x了??!麻煩您了

郭老師 

2023 05/09 13:43
不用客氣,工作愉快。

84784988 

2023 05/09 23:33
老師,我去年第四季度增值稅申報一筆無票收入未填寫,是不是加在匯算清繳里就可以了?第四季度就不用更改了吧?

郭老師 

2023 05/10 07:34
你好可以的
可以的

84784988 

2023 05/10 08:06
老師,早上好,每次的季度申報,比如增值稅,企業(yè)所得稅,財務報表,是不是都是預申報,最終都是看年報的申報

84784988 

2023 05/10 08:07
那這筆無票收入在匯算清繳的哪里填寫?是營業(yè)外收入

郭老師 

2023 05/10 08:07
增值稅沒有年報的
所得稅是預繳申報
次年匯算清繳再調整的

84784988 

2023 05/10 10:09
老師所以增值稅填錯了不影響匯算清繳吧

郭老師 

2023 05/10 10:12
好影響的匯算清繳的時候在納稅調整明細表里面調整。

84784988 

2023 05/10 11:31
老師,無票收入是在哪里填呢

郭老師 

2023 05/10 11:36
好,你當時無票收入沒有做嗎?如果沒有的話,收入類有一個其他在這里面。

84784988 

2023 05/10 12:06
這個無票收入填哪個金額,老師?

郭老師 

2023 05/10 12:10
你是賬上沒有做收入,實際有收入嗎?如果是的話,在稅收金額里面。
