問(wèn)題已解決
增值稅的附加稅在開票當(dāng)月做銷項(xiàng)稅額時(shí)計(jì)提嗎?如果知道有附加稅收優(yōu)惠仍按7%.3%.2%來(lái)計(jì)提還是按照優(yōu)惠計(jì)提?



你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023 05/10 14:58

84784973 

2023 05/10 14:59
開票當(dāng)月是小規(guī)模,剛剛轉(zhuǎn)為一般納稅人

郭老師 

2023 05/10 15:01
你好,那你在季度末計(jì)提就可以,當(dāng)你是按季度申報(bào)的。

84784973 

2023 05/10 15:03
發(fā)票是4月開的,5月就改為一般納稅人了,5月開始要按月申報(bào)了,但是4月沒(méi)有進(jìn)行附加稅計(jì)提,在5月補(bǔ)?

郭老師 

2023 05/10 15:04
可以的,可以這么做的。

84784973 

2023 05/10 15:06
5月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)附加稅有優(yōu)惠政策,我就按實(shí)際繳納的數(shù)來(lái)補(bǔ)提嗎?

郭老師 

2023 05/10 15:07
是的,按照優(yōu)惠之后的來(lái)。

84784973 

2023 05/10 15:09
那如果我是4月就計(jì)提了,按優(yōu)惠前的來(lái),產(chǎn)生的差額,計(jì)入哪里呢?營(yíng)業(yè)外收入?

郭老師 

2023 05/10 15:11
對(duì)的,是的,或者是紅沖稅金及附加。
