問題已解決
老師好,我們是銷售拖拉機的,收到廠商給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做分錄,說是返利 之前收到廠商的發(fā)票, 我是借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款(或者應(yīng)付賬款) 收到負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄



您好!是銷售返利的話,那你們要沖減進項稅額
借:應(yīng)付賬款等
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2023 05/10 21:30

84784966 

2023 05/10 21:48
是是,老師,返利就是沖減了我們的應(yīng)付賬款,有一次就是2023年4月份的時候我們發(fā)一車貨,廠商是減去這個負(fù)數(shù),把剩余的款打過去了。
還有一次就是2月份時候發(fā)了一車貨
,比如車款合計是200萬,發(fā)票開了三張紅字發(fā)票合計200萬,其中有一張紅字發(fā)票里開了50萬的負(fù)數(shù),廠商說是這50萬是去年2022年度的返利,我明白,我會算,賬就是200-50=150萬,150就是我們應(yīng)該打的車款,但就是我不會做這個分錄

丁小丁老師 

2023 05/10 22:22
您好!分錄就是上面那個分錄,沖減應(yīng)付賬款,然后沖減庫存商品,并且做進項稅額轉(zhuǎn)出
