問題已解決
老師,你好,我們公司有一個情況是,建造固定資產(chǎn)的時候,有一部分材料暫估的,現(xiàn)在已經(jīng)在建工程轉(zhuǎn)固,并計提了3個月的折舊,現(xiàn)在暫估材料的發(fā)票回來了,比暫估少,財務(wù)做賬該怎么處理?



你好,暫估的少,現(xiàn)在就直接增加固定資產(chǎn)的金額就行了,原來的折舊不用調(diào)整。
2023 05/11 09:54

玲老師 

2023 05/11 09:55
紅沖暫估,然后按發(fā)票入賬就行了。

84784968 

2023 05/11 09:59
發(fā)票少,暫估暫多了

玲老師 

2023 05/11 10:11
那就把暫估多的紅沖。處理

84784968 

2023 05/11 10:12
那固定資產(chǎn)怎么處理?

84784968 

2023 05/11 10:12
直接改卡片,做減少嗎

玲老師 

2023 05/11 10:16
姐,這樣處理就可以了,對的。

玲老師 

2023 05/11 10:16
是的,這樣處理就對了。是的。
