問題已解決
在建工程3月份已暫估入固定資產,4月份已經計提過折舊,5月收到發(fā)票了,暫估價低于發(fā)票價(估少了),請問現在怎么調整



你好,把暫估入賬的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應分錄?
2023 06/02 09:10

84784987 

2023 06/02 09:29
以前計提的折舊怎么辦

鄒老師 

2023 06/02 09:32
你好,以前計提的折舊,不需要做調整?

在建工程3月份已暫估入固定資產,4月份已經計提過折舊,5月收到發(fā)票了,暫估價低于發(fā)票價(估少了),請問現在怎么調整
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