問(wèn)題已解決
公司有外購(gòu)貨物贈(zèng)送客戶行為增值稅上做視同銷售處理,但沒(méi)有開(kāi)票,問(wèn)老師視同銷售情況增值稅申報(bào)時(shí),銷售額在無(wú)票收入欄填報(bào)嗎?



您好,是的,您的處理非常正確
2023 05/13 08:24

公司有外購(gòu)貨物贈(zèng)送客戶行為增值稅上做視同銷售處理,但沒(méi)有開(kāi)票,問(wèn)老師視同銷售情況增值稅申報(bào)時(shí),銷售額在無(wú)票收入欄填報(bào)嗎?
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