當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問支付了一個(gè)季度的物業(yè)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,分?jǐn)倳r(shí)怎么做賬



預(yù)付房租
借:應(yīng)付賬款-物業(yè)費(fèi)
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)? ? ?
貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)費(fèi)
2023 05/13 15:08

84785006 

2023 05/13 15:09
攤銷應(yīng)該是按不含稅攤銷吧

家權(quán)老師 

2023 05/13 15:11
是的,攤銷應(yīng)該是按不含稅攤銷

84785006 

2023 05/13 15:13
老師我們是付完款就收到發(fā)票了應(yīng)該怎么做賬呀

84785006 

2023 05/13 15:14
可以直接做,借:應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嗎

家權(quán)老師 

2023 05/13 15:18
用預(yù)付賬款代替待攤費(fèi)用的
