問題已解決
陳某5月的勞務(wù)費15000元,下個月才開票也是下個月付款,請問分錄? 5月計提: 借:管理費用—勞務(wù)費 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 15000 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 15000 貸:管理費用—勞務(wù)費 15000 6月分錄: 繳納個人所得稅時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2400 貸:銀行存款 2400 收到勞務(wù)費發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-陳某 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 15000 支付 借:應(yīng)付職工薪酬 15000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2400 銀行存款 12600 2.財務(wù)用電腦(5年折舊) 電腦服務(wù)器(10年折舊) 打印機(3年折舊) 實驗設(shè)備(10年折舊),固定資產(chǎn)凈殘值率5% ,不知是否合理?



同學(xué)你好
這個可以的
2023 05/15 11:39

84785032 

2023 05/15 12:19
請問其他應(yīng)付15000咋用處理?

84785032 

2023 05/15 12:21
需并入企業(yè)收入總額繳納企業(yè)所得稅?如需要分錄咋寫?

樸老師 

2023 05/15 12:30
同學(xué)你好
對的
是這樣的
往來科目超三年的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外
