問題已解決
老師,我做完1月份憑證后結轉就出現(xiàn)固定資產不平、累計折舊不平,什么情況?



你好;? ? 你們固定資產模塊是否有? 按期折舊這些; 去看看??
2023 05/17 14:05

84784987 

2023 05/17 14:27
已按上個月折舊3111.32

meizi老師 

2023 05/17 14:28
你好;? 你按照這個思路去處理; 比如
1.將賬面上所有對應的期初卡片記錄到固定資產模塊,賬戶就可以對賬平衡了。有可能是原來的開卡沒有進。
2.當月所有的固定資產操作都要編制憑證。所有需要制證的固定資產操作都會在批量制證時生成相應的記錄,這樣固定資產就可以與總賬的總額相對應。
3.在總賬模塊中,可以檢查當月憑證是否已經記賬,在固定資產與總賬對賬之前,先記賬當月憑證,以保證操作的準確性。

84784987 

2023 05/17 16:54
對方給了一張固定資產折舊表

meizi老師 

2023 05/17 16:56
你好; 核對下數(shù)據(jù) ; 核對下 和你們實際的數(shù)據(jù)是否一致;? ? ??

84784987 

2023 05/17 17:13
我沒有錄固定資產原值

meizi老師 

2023 05/17 17:18
你好; 要錄入單哦; 不錄入你肯定不對的? ?

84784987 

2023 05/17 17:29
制造業(yè)的機械設備錄什么部門

meizi老師 

2023 05/17 17:30
你好; 你錄入生產部門?

84784987 

2023 05/17 17:32
折舊時科目是管理費用還是制造費用?

meizi老師 

2023 05/17 17:34
你好;記入制造費用-折舊費??
