問題已解決
老師,2021年計提的發(fā)票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調增,賬務上怎么處理???當時計提的是借:管理費用 貸:應付賬款



借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款
2023 05/17 15:39

84785012 

2023 05/17 16:28
不需要先紅沖當時計提的借:管理費用 貸:應付賬款?然后再 借以前年度損益 調整 負數(shù) ,貸應付負數(shù) ,同時結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤?

家權老師 

2023 05/17 16:34
21年計提了,就把發(fā)票放在21年就是了哈。

84785012 

2023 05/17 17:04
然后只需要做這一筆是嗎?借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款不需要通過以前年度損益了?

家權老師 

2023 05/17 17:06
21年都已經(jīng)做賬了,不用再重復做了
