問題已解決
增值稅1季度6000元,在3月份的時(shí)候做了分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元,計(jì)提了稅金及附加。4月份繳納了增值稅怎么做分錄



借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅6000元
貸:銀行存款6000
2023 05/18 14:36

84785009 

2023 05/18 14:37
那這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額

84785009 

2023 05/18 14:40
銷項(xiàng)稅額也有余額

家權(quán)老師 

2023 05/18 14:43
不用管那個(gè)余額的,正確申報(bào)就是了
