當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,跨年的費(fèi)用,員工今年才來報賬。去年也未計提,那這個賬務(wù)要怎么處理?匯算清繳的時候要調(diào)減嗎



你好
借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸;庫存現(xiàn)金等科目
匯算清繳的時候,需要按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫申報?
2023 05/23 08:52

84785019 

2023 05/23 08:58
好的,那老師年報的財務(wù)報表需要根據(jù)這個調(diào)整也相應(yīng)調(diào)整嗎

鄒老師 

2023 05/23 08:59
你好,是的,需要做同步調(diào)整?

84785019 

2023 05/23 09:18
那如果這寫費(fèi)用報賬在匯算清繳之后才收到,那怎么掛賬呢

鄒老師 

2023 05/23 09:20
你好,如果這寫費(fèi)用報賬在匯算清繳之后才收到,還是跟上面那樣做分錄啊?
