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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,22年收到的費(fèi)用沒(méi)開發(fā)票,暫時(shí)沒(méi)有稅控盤,應(yīng)該會(huì)在23年開,做22年的匯算清繳要怎么操作?



您好,那您22年匯算清繳前是否收到上述發(fā)票?
2023 05/25 09:17

84784950 

2023 05/25 09:32
不是 是我們收到費(fèi)用 還沒(méi)開發(fā)票

小林老師 

2023 05/25 09:54
您好,那您匯算清繳納稅調(diào)增

84784950 

2023 05/25 10:33
怎么調(diào)?第一次做匯算清繳

小林老師 

2023 05/25 10:40
沒(méi)有發(fā)票部分金額,在A105000第30行第1列

84784950 

2023 05/25 10:54
就是把22年要開票的金額填在那一欄?

小林老師 

2023 05/25 11:13
您好,不是,您是滿足收入確認(rèn)條件,按未開票收入處理,正常計(jì)提增值稅和確認(rèn)收入
