問題已解決
老師,企業(yè)在籌辦期發(fā)生的業(yè)務招待費,要做企業(yè)所得稅匯算清繳時要怎么填?



納稅調(diào)整明細表扣除項目45欄填寫賬載金額全部調(diào)走。
2023 05/26 15:40

84784982 

2023 05/26 15:45
A105000納稅調(diào)整明細表扣除項目45欄“其他”那里嗎?那A104000期間費用明細表下的業(yè)務招待費還要填嗎?

郭老師 

2023 05/26 15:48
對的,是的,不需要的

84784982 

2023 05/26 15:53
可是A105000納稅調(diào)整明細表扣除項目45欄“其他”賬載金額,稅收金額,是灰色的填不進去啊,調(diào)增調(diào)減那里才可以填

郭老師 

2023 05/26 15:55
你好,那你只填寫調(diào)增就可以了。
