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問題已解決

發(fā)現去年一筆更正21年所得稅時的“以前年度損益調整”會計分錄有誤,將當時交的滯納金計入了以前年度損益調整,現在應該怎么處理? 圖片是之前的會計分錄

84784954| 提問時間:2023 05/26 19:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,現在的調整分錄是 借:以前年度損益調整—營業(yè)外支出 貸:以前年度損益調整
2023 05/26 19:41
84784954
2023 05/26 19:46
這筆調整分錄,我需要在2022年的年報上體現出來嗎?如果需要的話,是同時修改年初數和年末數嗎?
鄒老師
2023 05/26 19:47
你好,這個不需要在2022年的年報上體現
84784954
2023 05/26 19:52
可是不改年報的話,在匯算清繳里直接填這筆營業(yè)外支出,會提示與年報不符,這個怎么處理吖
鄒老師
2023 05/26 19:54
你好,這個是2022年補交2021年所得稅產生的滯納金,而不是2021年的,是這個意思嗎??
84784954
2023 05/26 19:54
是的哈,補交2021年所得稅產生的滯納金
鄒老師
2023 05/26 19:55
你好,那就需要在2022年? 匯算清繳? ?營業(yè)外支出體現的。
84784954
2023 05/26 19:58
好哦,因為系統提示,(匯繳)利潤總額需要和年報一致,那我現在更改年報,就是同時修改資產負債表、利潤表的年初數和年末數嗷?
鄒老師
2023 05/26 19:58
你好,是的,是這樣的
84784954
2023 05/26 19:59
對了,在做年報時,以前年度損益調整是不是都要直接修改年初數
鄒老師
2023 05/26 19:59
你好,是的,是這樣的
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