當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師?會(huì)計(jì)課目科用錯(cuò)了怎么改正,以前的不想改從現(xiàn)在開始改怎么寫比較合理



你好,可以紅沖之前錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的分錄?
2023 05/30 09:29

84784959 

2023 05/30 09:35
總公司給分公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票
借應(yīng)收賬款貨主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金,收到了時(shí)寫了借銀行存款貸應(yīng)收賬款,我覺得分公司應(yīng)該寫其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款才對(duì),但是現(xiàn)在想改過來,上一年度不想改,今年初改怎么寫比較合理

鄒老師 

2023 05/30 09:39
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

84784959 

2023 05/30 09:53
是的,我分錄怎么改比較合理

鄒老師 

2023 05/30 09:55
你好,可以紅沖之前錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的分錄 (這個(gè)就是處理方法?。?/div>

84784959 

2023 05/30 10:04
上一年的那是不是返結(jié)賬回去紅沖?
還是在年初的一筆紅沖?

鄒老師 

2023 05/30 10:07
你好,不需要反結(jié)賬。
直接今年 先紅沖之前錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的分錄

84784959 

2023 05/30 10:20
上年銀行存款余額460926.15元這紅沖分錄怎么寫

鄒老師 

2023 05/30 10:25
你好,紅沖是針對(duì)分錄的發(fā)生額,而不是余額啊?

84784959 

2023 05/30 10:43
那這個(gè)要怎么寫麻煩老師指導(dǎo)謝謝[抱拳][抱拳][抱拳]

鄒老師 

2023 05/30 10:45
你好
收到了時(shí)寫了借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,我覺得分公司應(yīng)該寫其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收賬款才對(duì)
是需要從借方的銀行存款,調(diào)整到? 其他應(yīng)收款 科目核算的意思??

84784959 

2023 05/30 11:35
是的,老師,是這個(gè)意思

鄒老師 

2023 05/30 11:36
你好,那可以直接這樣調(diào)整
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?

