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問題已解決

請(qǐng)問老師,年底有一些費(fèi)用還沒開到發(fā)票回來。請(qǐng)問怎么做暫估分錄,匯算清繳前回來了又怎么做呢?

84784975| 提問時(shí)間:2023 05/30 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)票到了之后,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款。
2023 05/30 15:02
84784975
2023 05/30 15:07
我這個(gè)款已經(jīng)在年底已經(jīng)付了
郭老師
2023 05/30 15:08
其他應(yīng)付款改成銀行存款就可以的。
84784975
2023 05/30 15:11
前面,借管理費(fèi)用~暫估 嗎?
郭老師
2023 05/30 15:12
可以的,可以這么做的,你也可以直接寫具體的費(fèi)用。
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