問題已解決
老師,你好,公司注銷財務報表中庫存現(xiàn)金為負數(shù),還有其他應付款的幾十萬會影響到哪方面。如何來調(diào)



你好,您先要找到負數(shù)的原因才能調(diào)整。其他應付款要付出去,如果不用支付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2023 06/01 11:31

84785041 

2023 06/01 11:37
庫存現(xiàn)金負數(shù)是賬戶沒有資金,就走的個人付款

84785041 

2023 06/01 11:37
其他應付款也是要付給個人的

玲老師 

2023 06/01 11:38
你好。沒有錢不能用現(xiàn)金支付,用其他應付款,那就用其他應付款科目不能用現(xiàn)金沒有錢不能用現(xiàn)金支付,用其他應付款,那就用其他應付款科目不能用現(xiàn)金。

玲老師 

2023 06/01 11:38
可以更正一下。借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。

84785041 

2023 06/01 11:41
那樣其他應付款又多了呀

84785041 

2023 06/01 11:41
這是付出的工作,和平常開支費用

玲老師 

2023 06/01 11:47
是的,這個科目可以有余額的。如果你如果你現(xiàn)在注銷。如果這筆錢不用支付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

84785041 

2023 06/01 11:48
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,不是還要交所得稅么

84785041 

2023 06/01 11:50
老師,有很多公司,都是成立開始,先借股東或者公司高管作為備用金,后續(xù)盈利再還,若是無利潤可以不還么?想此類公司正常應該如何操作

玲老師 

2023 06/01 11:51
你好??梢圆贿€的。雙方同意不還就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

玲老師 

2023 06/01 11:51
要是實收資本沒交下來,可以轉(zhuǎn)為實收資本。

84785041 

2023 06/01 11:56
如何轉(zhuǎn)這個實收資本

84785041 

2023 06/01 11:57
那樣印花稅要補上

玲老師 

2023 06/01 12:02
你好 補上
借其他應付款,貸實收資本?

84785041 

2023 06/01 12:05
老師,有很多公司,都是成立開始,先借股東或者公司高管作為備用金,后續(xù)盈利再還,若是無利潤可以不還么?想此類公司正常應該如何操作

玲老師 

2023 06/01 12:07
就是借款,據(jù)其他應付款,然后后面還款。
不還就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以。

84785041 

2023 06/01 12:07
好的,謝謝老師

玲老師 

2023 06/01 12:08
不客氣,問題解決,請好評,謝謝。
