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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新建小規(guī)模企業(yè),老板在5月10日才開(kāi)的對(duì)公賬戶,之前的所有支出都是老板把錢轉(zhuǎn)給出納,由出納付款出去的,那這筆錢我要怎樣記賬



同學(xué)你好
這個(gè)有發(fā)票嗎
2023 06/01 12:14

84785020 

2023 06/01 12:15
都沒(méi)有票,就連14000的設(shè)計(jì)費(fèi)都沒(méi)有

84785020 

2023 06/01 12:15
還有一萬(wàn)二的指導(dǎo)費(fèi)也沒(méi)有

樸老師 

2023 06/01 12:16
同學(xué)你好
那就先做往來(lái)哦

84785020 

2023 06/01 12:17
怎樣寫(xiě)分錄,

樸老師 

2023 06/01 12:19
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款

84785020 

2023 06/01 12:21
后面拿什么來(lái)抵減這其他應(yīng)收款,

84785020 

2023 06/01 12:22
借管理費(fèi)用—設(shè)計(jì)費(fèi)貸其他應(yīng)收款?

樸老師 

2023 06/01 12:25
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)可以的

84785020 

2023 06/01 12:57
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
在付設(shè)計(jì)費(fèi)的時(shí)候還沒(méi)有開(kāi)立銀行賬戶啊

樸老師 

2023 06/01 13:02
那就用其他應(yīng)付款

84785020 

2023 06/01 13:03
錢已經(jīng)在開(kāi)立賬戶之前付了,

樸老師 

2023 06/01 13:13
那這個(gè)沒(méi)法弄
只能
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
