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問題已解決

同一家公司的應收預收、應付預付往來,能否只掛應收和應付科目,這樣方便對賬和重分類處理可以嗎?

84784957| 提問時間:2023 06/01 22:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,可以的,這樣沒問題
2023 06/01 22:01
84784957
2023 06/01 22:54
資產(chǎn)負債表的往來采用重分類處理影響通過報表看“應收賬款”和“應付賬款”的準確總余額嗎?
劉艷紅老師
2023 06/02 09:18
是的,看這兩個的余額數(shù)字
84784957
2023 06/02 10:03
有的老師說到了季來和年度財報的時候還要調(diào)整到具體對應科目下,請問為什么到了季末和年末還要?如果要調(diào),怎么調(diào)?調(diào)哪些科目余額?
劉艷紅老師
2023 06/02 10:05
這個可以不用調(diào),同一個公司可以對沖的
84784957
2023 06/02 11:22
如果不是同一公司往來,哪些往來到了季末和年末怎么調(diào)?
劉艷紅老師
2023 06/02 11:25
不是同一個公司,你按不同的科目核算,二級明細也是寫不同的公司,不會有這些了
84784957
2023 06/02 12:07
那為什么那么老師講到了季末和年末財報要做相應調(diào)整?
劉艷紅老師
2023 06/02 12:10
不同的公司,不需要調(diào)整,收到錢直接沖賬
84784957
2023 06/02 12:47
你沒明白我問的以上兩問?
劉艷紅老師
2023 06/02 13:59
你是指重分類的要做調(diào)整,是吧
84784957
2023 06/02 16:23
時,請問重分類調(diào)整怎么做?
劉艷紅老師
2023 06/02 16:25
比如應收賬款是負數(shù),你調(diào)到預收賬款的借方就可以了
84784957
2023 06/02 16:39
每到季末和年末我對每一戶客戶的負數(shù)余額,手動的調(diào)到對應賬戶里嗎?
劉艷紅老師
2023 06/02 16:47
是的,就是你說的這個意思
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